GPAO

Tutoriel - Lina GP Procédure et Gamme - 02/2025

Appro MP conso

Afin de pouvoir produire des articles, nous allons avoir besoin de matières premières à consommer. Nous allons donc passer commande chez les fournisseurs pour s'approvisionner.

3.2.1 Nouvelle commande fournisseur

Dans le menu principal de Lina Entreprise :

menu Commande fournisseur

Figure 56 : menu Commande fournisseur

  1. Clic Lina Gestion > Achat > Commande fournisseur.

Dans 1 - Commandes en cours :

Nouveau Commande en cours

Figure 57 : Nouveau Commande en cours

  1. Clic 📂 Nouveau afin de créer une nouvelle commande.

Dans Nouveau Commande :

Fournisseur Charcuterie

Figure 58 : Fournisseur Charcuterie

  1. Fournisseur : Charcuterie Vincent. Clic "…";
  2. Livraison demandée : 31/10/2024 ;
  3. Prévue : 31/10/2024.

Dans l’onglet Détail Commande :

btn Ajout article

Figure 59 : btn Ajout article

  1. Clic Ajout article.

Dans Nouveau - CHARCUTERIE VINCENT , 1er onglet Détails Commande, cadre Ajout article :

Rechercher article à commander

Figure 60 : Rechercher article à commander

  1. Dans Famille Liste des filtres, Famille : Matières premières ;
  2. Clic 🔍 Rechercher ;
  3. Double-clic les articles à ajouter à la commande ;
  4. Dans les lignes de commande, TA Remisé : 10,0000 en fonction du fichier fourni en P.J. de cas pratique ;
  5. Quantité : 10,0000 ;
  6. Enregistrer Fermer 💾 la commande.

Lors de sa création, la commande a un statut En attente afin de permettre sa modification tant qu’elle n’a pas été passée.
Lorsque vous souhaitez la considérer comme définitive :

  1. Clic Valider.

Dans 1 - Commandes en cours :

Valider commande en cours

Figure 61 : Valider commande en cours

  1. Sélectionner la commande CO_241031_001 CHARCUTERIE VINCENT à valider ;
  2. Clic Changement d’état ;
  3. Clic Valider.

En validant cette commande, le logiciel Lina créera la facture attendue et les réceptions fournisseurs en lien avec cette commande :

Confirmer commande fournisseur

Figure 62 : Confirmer commande fournisseur

Valider la commande fournisseur N° 'CO_241031_001' et créer la facture et les réceptions fournisseur associées (pour les articles gérés en stock) ?

  1. Clic Oui.

De la même manière, créer les Commandes suivantes :

Détails Commande autre

Figure 63 : Détails Commande autre

Désignation Unité TA Remisé TA Final Quantité Montant HT TVA TTC
Champignons Kg 4,0000 4,0000 6,0000 24,0000 20,00 28,8000
Poivrons Sac 5Kg 2,5000 2,5000 10,0000 25,0000 20,00 30,0000
Désignation Sac 5Kg 8,0000 8,0000 10,0000 80,0000 20,00 96,0000

Attention à créer les unités de gestion correspondantes aux quantités commandées.

Accès raccourci à la fiche article par F4.

Commande O Fromage

Figure 64 : Commande O Fromage

Dernière commande :

Commande fournisseur METRO

Figure 65 : Commande fournisseur METRO

3.2.2 Effectuer une réception

Pour réceptionner la commande, via les Éléments associés, accéder directement aux Réceptions de cette commande.
Dans 1 - Commandes en cours :

btn Réceptions

Figure 66 : btn Réceptions

  1. Sélectionner la commande de CHARCUTERIE VINCENT ;
  2. Clic » Éléments associés dans Commande Fournisseur ;
  3. Clic Réceptions.

Dans Liste des réceptions fournisseur :

Lancer réception fournisseur

Figure 67 : Lancer réception fournisseur

  1. Sélectionner la ligne du N° Réception RE_241031_001 Article Pepperoni ;
  2. Clic Changement d’état ;
  3. Clic Lancer/Reprendre.

Dans Edition Réception fournisseur :

Nouveau Lot réceptionné

Figure 68 : Nouveau Lot réceptionné

  1. Clic onglet Lots Réceptionnés ;
  2. Clic 📂 Nouveau.

Dans la réception du lot du fournisseur :

lot DLC Quantité

Figure 69 : lot DLC Quantité

  1. N° Lot fournisseur : PEPO1KG243010-001 ;
  2. DLC du lot : 31/12/2024 ;
  3. Quantité du lot : 5,0000 ;
  4. Clic Valider.

Finir la réception des Peppéronis à travers un 2e lot.

Second lot à enregistrer

Figure 70 : Second lot à enregistrer

  1. Clic Enregistrer Fermer ✓💾.

À l’enregistrement de la réception, un message nous informe que les lots vont être stockés et nous propose de clôturer la réception.
Dans LINA Entreprise :

Confirmer clôturer la réception

Figure 71 : Confirmer clôturer la réception

Les lots vont être mis en stock. Voulez-vous également clôturer la réception ?

  1. Clic Oui.

Effectuer l’ensemble des réceptions des différentes commandes.

Vous pouvez consulter votre stock.
Dans le menu principal de Lina Entreprise :

Effectuer une réception

Figure 72 : Effectuer une réception

  1. Clic Lina Gestion > Stock > Suivi de stock.

Dans Affichage en cours : Suivi de stock

Stock Global par Article / Zone

Figure 73 : Stock Global par Article / Zone

  1. Clic Suivi de stock ;
  2. Clic Intrants / MP / Chambre froide MP 4°C.
Stock Détaillé par Lot

Figure 74 : Stock Détaillé par Lot

  1. Clic Lots en stock

3.2.3 Créer une réception d’eau

Dans le menu principal :

menu Gestion Suivi de stock

Figure 75 : menu Gestion Suivi de stock

  1. Clic Lina Gestion > Stock > Suivi de stock.

Dans la fenêtre de suivi de stock :

Suivi de stock sans filtre

Figure 76 : Suivi de stock sans filtre

  1. Clic Filtre sur le stock ;
  2. Clic Afficher tout.

Dans Affichage en cours : Suivi de stock

Réception Stock Sec MP Eau

Figure 77 : Réception Stock Sec MP Eau

  1. Dans colonne Article, rechercher 🔍 : "eau" ;
  2. Clic Intrants / MP / Stock Sec MP. Code article 000002. Article : Eau ;
  3. Clic Actions de stock ;
  4. Clic Réception.

Dans Nouveau Réception fournisseur, 1er onglet Réception :

Réception fournisseur SAUR

Figure 78 : Réception fournisseur SAUR

  1. Fournisseur : SAUR. Indiquer un fournisseur que vous aurez créé pour l’occasion ;
  2. Qté réelle : 10 000 000 000 astronomique, l’objectif étant de ne pas tomber en rupture de stock ;
  3. Enregistrer Fermer ✓💾.